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磴口县人民政府关于2024年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
发布日期: 2026-04-02 信息来源: 磴口县审计局 编辑: 李颖慧 打印本页
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  一、审计整改工作部署和成效

  2025年,全县审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,健全审计整改领导责任机制,完善审计整改工作措施,扎实有效推动审计整改合规到位,将整改效果转化为治理效能。
  (一)审计整改政治责任履行更加自觉。县委、县政府高度重视审计查出问题的整改工作,县委、县政府主要领导多次作出批示,要求切实抓好审计发现问题的整改工作。政府分管领导多次主持审计整改工作推进会,督促推动审计整改进度,协调解决整改中的重点难点问题。被审计单位严格落实整改主体责任,逐项按时推进整改;主管部门切实履行监督管理责任,举一反三、标本兼治,建章立制,推动源头治理。
  (二)审计整改总体格局更加巩固。县委审计委员会成员单位各司其职、形成合力,推动审计整改落地见效。县纪委监委将审计查出重点问题的整改作为政治监督、日常监督的重要内容;县人大常委会对审计查出问题整改情况开展跟踪监督,对未整改到位、屡审屡犯等问题进行重点跟踪监督,促进审计查出问题得到有效整改;县委组织部将审计整改情况作为对干部考核管理的重要内容,纳入县直各单位的年度绩效考核指标;相关主管部门按照工作职责,认真落实专项整改任务,形成审计整改合力。
  我县进一步健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求,制定问题清单,实行台账管理,对账销号。  
  (三)审计整改成果更加权威高效。2025年,对2024年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行审计,同时对水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出并提出处理意见的问题39项,截至2026年2月底,已整改37项,正在整改2项(分阶段整改)。向税务、卫健委等主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件,税务部门收缴少缴纳的个人所得税及滞纳金2.14万元;针对县实验小学和二完小违规发放补助24.28万元的问题、磴口县包尔盖农场一分场公款私存1.7万元的问题,向县纪委、监委移送问题线索2件,已全部回复处理结果,县纪委、县监委分别对相关责任人给予党纪处分,进行谈话提醒。向被审计单位提出建议20条,卫健委、教育局等相关单位根据审计建议和整改意见,健全完善部门规章制度3项;通过预算执行审计,促进财政资金及时拨付到位,有力保障和促进了各项建设事业的顺利开展。
  全面加强党对审计工作的领导,高位推动审计整改工作,对审计发现的重要问题及时向县委审计委员会报告。针对审计中查出的关于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目未履行变更手续增加项目、违规使用义务教育学校课后服务补助资金及相关政策执行不到位、改善普通高中学校办学条件补助资金闲置未发挥资金效益等方面存在的重要问题,梳理形成审计专报,上报县委审计委员会主要领导批示后,批转有关主管部门重点查办或督促整改,推动重点问题的深入整改。
  二、审计查出问题的整改情况
  (一)县本级预算执行审计查出问题的整改情况
  在县本级预算执行审计中查出,县财政部门及县教育局、各中小学校和县应急管理局、县人民医院等相关预算单位在2024年度县本级预算执行中存在财政资金未发挥效益、非税收入收缴管理不规范、违规使用义务教育学校课后服务补助专项资金等六个方面17项问题,截至2026年2月底,已完成整改16项,正在整改1项。向主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件;向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体整改情况如下:
  已经整改问题16项:财政部门将未支出的新增债券资金1000万元全部拨付项目单位,对盘活存量资金未使用、形成二次沉淀218.21万元已全部按预算执行完毕,对未按规定用途使用的债券资金172.97万元归还资金原渠道,将未及时上缴国库的非税收入276.08万元上缴国库,将长期挂账的往来款项239.29万元,经清理核实并履行相关报批手续后全部转列支出;县教育局规范项目管理和组织实施,严格履行项目变更审批程序,科学合理设置项目绩效指标;县实验小学等7所学校严格落实国家相关政策,将应减免未减免的家庭经济困难学生课后服务收费4.82万元全部退还学生,并规范专项资金管理使用,做到专款专用;应急管理局多列支出10.57万元已进行调账处理;县文化旅游投资开发有限责任公司以普通收据收取的营业外收入202万元,已按规定使用统一发票;应急管理局、防沙林业管护中心、考试资助中心针对预算资金拨付不规范的问题,规范资金拨付流程,提高预算资金管理使用绩效。    
  正在整改问题1项(分阶段整改):磴口一中图书阅览室改造项目进展缓慢、资金未发挥效益200万元的问题,截至2026年2月底,项目已实施完毕,财政已拨付资金170万元,其余资金将于近期全部拨付到位。
  (二)部门预算执行审计查出问题的整改情况
  2025年对县水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出问题22项,已完成整改21项,正在整改1项。向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体问题及整改情况如下:
  已经整改问题21项:一是在部门预算编制和执行方面,卫健委、水利局、机关事务服务中心、政府办存在预算编制不完整,未按要求编制政府采购预算、无预算采购固定资产,未办理政府采购手续等问题。上述单位按照审计整改要求,加强预算编制和执行的严肃性和约束力,全面完整准确地编报年度预算和决算,严格按预算安排进行政府采购,履行政府采购程序。
  二是在预算资金管理使用方面,水利局存在应收未收地下水资源费1609.04万元,未上缴地下水资源费603.01万元,应收未收水土保持补偿费136.43万元,挤占专项资金2.86万元的问题;政府办、卫健委、机关事务服务中心存在未按规定使用公务卡结算合计3.21万元的问题;机关事务服务中心存在差旅费报销程序不规范1.04万元的问题。截至2026年2月底,水利局将应收未收地下水资源费1609.04万元全部收取并上缴财政,将未上缴的地下水资源费603.01万元全部上缴财政,将挤占的专项资金2.86万元归还资金原渠道;政府办、卫健委、机关事务服务中心严格执行公务卡结算和差旅费报销相关制度,按照规定的支出用途使用办公费用。
  三是在国有资产管理方面,水利局、政府办、卫健委存在固定资产未入账、固定资产账实不符、库存物资管理制度不健全的问题。上述单位加强国有资产管理,制定完善了资产管理相关制度,按照规定开展资产清查工作,对未入账的固定资产登记入账,做到账实相符。
  正在整改问题1项(分阶段整改):水利局应收未收水土保持补偿费136.43万元的问题,截至2026年2月底,已收缴122.17万元,其余14.26万元正在收缴中。
  三、下一步工作安排
  从整改情况看,当前审计整改工作还需要持续深化。要进一步健全审计整改的工作运行机制,坚持管住当下与见效长远统筹推进,通过问题整改,建章立制,形成长效整改机制,推动源头治理,从根本上杜绝违法违规问题的发生。要健全审计整改约谈和责任追究机制,切实推动审计整改落实到位。全县审计工作要自觉接受县人大及其常委会监督,加强审计监督与人大监督、纪检监察、巡视巡察监督的贯通协同,形成督促整改的监督合力,有效发挥审计“治已病,防未病”的“经济体检”作用,以高质量审计监督护航县域经济社会高质量发展。 
 

 

  

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磴口县人民政府关于2024年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2026-04-02 16:26 磴口县审计局

  一、审计整改工作部署和成效

  2025年,全县审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,健全审计整改领导责任机制,完善审计整改工作措施,扎实有效推动审计整改合规到位,将整改效果转化为治理效能。
  (一)审计整改政治责任履行更加自觉。县委、县政府高度重视审计查出问题的整改工作,县委、县政府主要领导多次作出批示,要求切实抓好审计发现问题的整改工作。政府分管领导多次主持审计整改工作推进会,督促推动审计整改进度,协调解决整改中的重点难点问题。被审计单位严格落实整改主体责任,逐项按时推进整改;主管部门切实履行监督管理责任,举一反三、标本兼治,建章立制,推动源头治理。
  (二)审计整改总体格局更加巩固。县委审计委员会成员单位各司其职、形成合力,推动审计整改落地见效。县纪委监委将审计查出重点问题的整改作为政治监督、日常监督的重要内容;县人大常委会对审计查出问题整改情况开展跟踪监督,对未整改到位、屡审屡犯等问题进行重点跟踪监督,促进审计查出问题得到有效整改;县委组织部将审计整改情况作为对干部考核管理的重要内容,纳入县直各单位的年度绩效考核指标;相关主管部门按照工作职责,认真落实专项整改任务,形成审计整改合力。
  我县进一步健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求,制定问题清单,实行台账管理,对账销号。  
  (三)审计整改成果更加权威高效。2025年,对2024年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行审计,同时对水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出并提出处理意见的问题39项,截至2026年2月底,已整改37项,正在整改2项(分阶段整改)。向税务、卫健委等主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件,税务部门收缴少缴纳的个人所得税及滞纳金2.14万元;针对县实验小学和二完小违规发放补助24.28万元的问题、磴口县包尔盖农场一分场公款私存1.7万元的问题,向县纪委、监委移送问题线索2件,已全部回复处理结果,县纪委、县监委分别对相关责任人给予党纪处分,进行谈话提醒。向被审计单位提出建议20条,卫健委、教育局等相关单位根据审计建议和整改意见,健全完善部门规章制度3项;通过预算执行审计,促进财政资金及时拨付到位,有力保障和促进了各项建设事业的顺利开展。
  全面加强党对审计工作的领导,高位推动审计整改工作,对审计发现的重要问题及时向县委审计委员会报告。针对审计中查出的关于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目未履行变更手续增加项目、违规使用义务教育学校课后服务补助资金及相关政策执行不到位、改善普通高中学校办学条件补助资金闲置未发挥资金效益等方面存在的重要问题,梳理形成审计专报,上报县委审计委员会主要领导批示后,批转有关主管部门重点查办或督促整改,推动重点问题的深入整改。
  二、审计查出问题的整改情况
  (一)县本级预算执行审计查出问题的整改情况
  在县本级预算执行审计中查出,县财政部门及县教育局、各中小学校和县应急管理局、县人民医院等相关预算单位在2024年度县本级预算执行中存在财政资金未发挥效益、非税收入收缴管理不规范、违规使用义务教育学校课后服务补助专项资金等六个方面17项问题,截至2026年2月底,已完成整改16项,正在整改1项。向主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件;向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体整改情况如下:
  已经整改问题16项:财政部门将未支出的新增债券资金1000万元全部拨付项目单位,对盘活存量资金未使用、形成二次沉淀218.21万元已全部按预算执行完毕,对未按规定用途使用的债券资金172.97万元归还资金原渠道,将未及时上缴国库的非税收入276.08万元上缴国库,将长期挂账的往来款项239.29万元,经清理核实并履行相关报批手续后全部转列支出;县教育局规范项目管理和组织实施,严格履行项目变更审批程序,科学合理设置项目绩效指标;县实验小学等7所学校严格落实国家相关政策,将应减免未减免的家庭经济困难学生课后服务收费4.82万元全部退还学生,并规范专项资金管理使用,做到专款专用;应急管理局多列支出10.57万元已进行调账处理;县文化旅游投资开发有限责任公司以普通收据收取的营业外收入202万元,已按规定使用统一发票;应急管理局、防沙林业管护中心、考试资助中心针对预算资金拨付不规范的问题,规范资金拨付流程,提高预算资金管理使用绩效。    
  正在整改问题1项(分阶段整改):磴口一中图书阅览室改造项目进展缓慢、资金未发挥效益200万元的问题,截至2026年2月底,项目已实施完毕,财政已拨付资金170万元,其余资金将于近期全部拨付到位。
  (二)部门预算执行审计查出问题的整改情况
  2025年对县水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出问题22项,已完成整改21项,正在整改1项。向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体问题及整改情况如下:
  已经整改问题21项:一是在部门预算编制和执行方面,卫健委、水利局、机关事务服务中心、政府办存在预算编制不完整,未按要求编制政府采购预算、无预算采购固定资产,未办理政府采购手续等问题。上述单位按照审计整改要求,加强预算编制和执行的严肃性和约束力,全面完整准确地编报年度预算和决算,严格按预算安排进行政府采购,履行政府采购程序。
  二是在预算资金管理使用方面,水利局存在应收未收地下水资源费1609.04万元,未上缴地下水资源费603.01万元,应收未收水土保持补偿费136.43万元,挤占专项资金2.86万元的问题;政府办、卫健委、机关事务服务中心存在未按规定使用公务卡结算合计3.21万元的问题;机关事务服务中心存在差旅费报销程序不规范1.04万元的问题。截至2026年2月底,水利局将应收未收地下水资源费1609.04万元全部收取并上缴财政,将未上缴的地下水资源费603.01万元全部上缴财政,将挤占的专项资金2.86万元归还资金原渠道;政府办、卫健委、机关事务服务中心严格执行公务卡结算和差旅费报销相关制度,按照规定的支出用途使用办公费用。
  三是在国有资产管理方面,水利局、政府办、卫健委存在固定资产未入账、固定资产账实不符、库存物资管理制度不健全的问题。上述单位加强国有资产管理,制定完善了资产管理相关制度,按照规定开展资产清查工作,对未入账的固定资产登记入账,做到账实相符。
  正在整改问题1项(分阶段整改):水利局应收未收水土保持补偿费136.43万元的问题,截至2026年2月底,已收缴122.17万元,其余14.26万元正在收缴中。
  三、下一步工作安排
  从整改情况看,当前审计整改工作还需要持续深化。要进一步健全审计整改的工作运行机制,坚持管住当下与见效长远统筹推进,通过问题整改,建章立制,形成长效整改机制,推动源头治理,从根本上杜绝违法违规问题的发生。要健全审计整改约谈和责任追究机制,切实推动审计整改落实到位。全县审计工作要自觉接受县人大及其常委会监督,加强审计监督与人大监督、纪检监察、巡视巡察监督的贯通协同,形成督促整改的监督合力,有效发挥审计“治已病,防未病”的“经济体检”作用,以高质量审计监督护航县域经济社会高质量发展。 
 

 

  

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发布日期: 2026-04-02 来源: 磴口县审计局 编辑: 李颖慧

  一、审计整改工作部署和成效

  2025年,全县审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,健全审计整改领导责任机制,完善审计整改工作措施,扎实有效推动审计整改合规到位,将整改效果转化为治理效能。
  (一)审计整改政治责任履行更加自觉。县委、县政府高度重视审计查出问题的整改工作,县委、县政府主要领导多次作出批示,要求切实抓好审计发现问题的整改工作。政府分管领导多次主持审计整改工作推进会,督促推动审计整改进度,协调解决整改中的重点难点问题。被审计单位严格落实整改主体责任,逐项按时推进整改;主管部门切实履行监督管理责任,举一反三、标本兼治,建章立制,推动源头治理。
  (二)审计整改总体格局更加巩固。县委审计委员会成员单位各司其职、形成合力,推动审计整改落地见效。县纪委监委将审计查出重点问题的整改作为政治监督、日常监督的重要内容;县人大常委会对审计查出问题整改情况开展跟踪监督,对未整改到位、屡审屡犯等问题进行重点跟踪监督,促进审计查出问题得到有效整改;县委组织部将审计整改情况作为对干部考核管理的重要内容,纳入县直各单位的年度绩效考核指标;相关主管部门按照工作职责,认真落实专项整改任务,形成审计整改合力。
  我县进一步健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求,制定问题清单,实行台账管理,对账销号。  
  (三)审计整改成果更加权威高效。2025年,对2024年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行审计,同时对水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出并提出处理意见的问题39项,截至2026年2月底,已整改37项,正在整改2项(分阶段整改)。向税务、卫健委等主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件,税务部门收缴少缴纳的个人所得税及滞纳金2.14万元;针对县实验小学和二完小违规发放补助24.28万元的问题、磴口县包尔盖农场一分场公款私存1.7万元的问题,向县纪委、监委移送问题线索2件,已全部回复处理结果,县纪委、县监委分别对相关责任人给予党纪处分,进行谈话提醒。向被审计单位提出建议20条,卫健委、教育局等相关单位根据审计建议和整改意见,健全完善部门规章制度3项;通过预算执行审计,促进财政资金及时拨付到位,有力保障和促进了各项建设事业的顺利开展。
  全面加强党对审计工作的领导,高位推动审计整改工作,对审计发现的重要问题及时向县委审计委员会报告。针对审计中查出的关于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目未履行变更手续增加项目、违规使用义务教育学校课后服务补助资金及相关政策执行不到位、改善普通高中学校办学条件补助资金闲置未发挥资金效益等方面存在的重要问题,梳理形成审计专报,上报县委审计委员会主要领导批示后,批转有关主管部门重点查办或督促整改,推动重点问题的深入整改。
  二、审计查出问题的整改情况
  (一)县本级预算执行审计查出问题的整改情况
  在县本级预算执行审计中查出,县财政部门及县教育局、各中小学校和县应急管理局、县人民医院等相关预算单位在2024年度县本级预算执行中存在财政资金未发挥效益、非税收入收缴管理不规范、违规使用义务教育学校课后服务补助专项资金等六个方面17项问题,截至2026年2月底,已完成整改16项,正在整改1项。向主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件;向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体整改情况如下:
  已经整改问题16项:财政部门将未支出的新增债券资金1000万元全部拨付项目单位,对盘活存量资金未使用、形成二次沉淀218.21万元已全部按预算执行完毕,对未按规定用途使用的债券资金172.97万元归还资金原渠道,将未及时上缴国库的非税收入276.08万元上缴国库,将长期挂账的往来款项239.29万元,经清理核实并履行相关报批手续后全部转列支出;县教育局规范项目管理和组织实施,严格履行项目变更审批程序,科学合理设置项目绩效指标;县实验小学等7所学校严格落实国家相关政策,将应减免未减免的家庭经济困难学生课后服务收费4.82万元全部退还学生,并规范专项资金管理使用,做到专款专用;应急管理局多列支出10.57万元已进行调账处理;县文化旅游投资开发有限责任公司以普通收据收取的营业外收入202万元,已按规定使用统一发票;应急管理局、防沙林业管护中心、考试资助中心针对预算资金拨付不规范的问题,规范资金拨付流程,提高预算资金管理使用绩效。    
  正在整改问题1项(分阶段整改):磴口一中图书阅览室改造项目进展缓慢、资金未发挥效益200万元的问题,截至2026年2月底,项目已实施完毕,财政已拨付资金170万元,其余资金将于近期全部拨付到位。
  (二)部门预算执行审计查出问题的整改情况
  2025年对县水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出问题22项,已完成整改21项,正在整改1项。向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体问题及整改情况如下:
  已经整改问题21项:一是在部门预算编制和执行方面,卫健委、水利局、机关事务服务中心、政府办存在预算编制不完整,未按要求编制政府采购预算、无预算采购固定资产,未办理政府采购手续等问题。上述单位按照审计整改要求,加强预算编制和执行的严肃性和约束力,全面完整准确地编报年度预算和决算,严格按预算安排进行政府采购,履行政府采购程序。
  二是在预算资金管理使用方面,水利局存在应收未收地下水资源费1609.04万元,未上缴地下水资源费603.01万元,应收未收水土保持补偿费136.43万元,挤占专项资金2.86万元的问题;政府办、卫健委、机关事务服务中心存在未按规定使用公务卡结算合计3.21万元的问题;机关事务服务中心存在差旅费报销程序不规范1.04万元的问题。截至2026年2月底,水利局将应收未收地下水资源费1609.04万元全部收取并上缴财政,将未上缴的地下水资源费603.01万元全部上缴财政,将挤占的专项资金2.86万元归还资金原渠道;政府办、卫健委、机关事务服务中心严格执行公务卡结算和差旅费报销相关制度,按照规定的支出用途使用办公费用。
  三是在国有资产管理方面,水利局、政府办、卫健委存在固定资产未入账、固定资产账实不符、库存物资管理制度不健全的问题。上述单位加强国有资产管理,制定完善了资产管理相关制度,按照规定开展资产清查工作,对未入账的固定资产登记入账,做到账实相符。
  正在整改问题1项(分阶段整改):水利局应收未收水土保持补偿费136.43万元的问题,截至2026年2月底,已收缴122.17万元,其余14.26万元正在收缴中。
  三、下一步工作安排
  从整改情况看,当前审计整改工作还需要持续深化。要进一步健全审计整改的工作运行机制,坚持管住当下与见效长远统筹推进,通过问题整改,建章立制,形成长效整改机制,推动源头治理,从根本上杜绝违法违规问题的发生。要健全审计整改约谈和责任追究机制,切实推动审计整改落实到位。全县审计工作要自觉接受县人大及其常委会监督,加强审计监督与人大监督、纪检监察、巡视巡察监督的贯通协同,形成督促整改的监督合力,有效发挥审计“治已病,防未病”的“经济体检”作用,以高质量审计监督护航县域经济社会高质量发展。 
 

 

  

 
 
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  (一)审计整改政治责任履行更加自觉。县委、县政府高度重视审计查出问题的整改工作,县委、县政府主要领导多次作出批示,要求切实抓好审计发现问题的整改工作。政府分管领导多次主持审计整改工作推进会,督促推动审计整改进度,协调解决整改中的重点难点问题。被审计单位严格落实整改主体责任,逐项按时推进整改;主管部门切实履行监督管理责任,举一反三、标本兼治,建章立制,推动源头治理。
  (二)审计整改总体格局更加巩固。县委审计委员会成员单位各司其职、形成合力,推动审计整改落地见效。县纪委监委将审计查出重点问题的整改作为政治监督、日常监督的重要内容;县人大常委会对审计查出问题整改情况开展跟踪监督,对未整改到位、屡审屡犯等问题进行重点跟踪监督,促进审计查出问题得到有效整改;县委组织部将审计整改情况作为对干部考核管理的重要内容,纳入县直各单位的年度绩效考核指标;相关主管部门按照工作职责,认真落实专项整改任务,形成审计整改合力。
  我县进一步健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求,制定问题清单,实行台账管理,对账销号。  
  (三)审计整改成果更加权威高效。2025年,对2024年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行审计,同时对水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出并提出处理意见的问题39项,截至2026年2月底,已整改37项,正在整改2项(分阶段整改)。向税务、卫健委等主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件,税务部门收缴少缴纳的个人所得税及滞纳金2.14万元;针对县实验小学和二完小违规发放补助24.28万元的问题、磴口县包尔盖农场一分场公款私存1.7万元的问题,向县纪委、监委移送问题线索2件,已全部回复处理结果,县纪委、县监委分别对相关责任人给予党纪处分,进行谈话提醒。向被审计单位提出建议20条,卫健委、教育局等相关单位根据审计建议和整改意见,健全完善部门规章制度3项;通过预算执行审计,促进财政资金及时拨付到位,有力保障和促进了各项建设事业的顺利开展。
  全面加强党对审计工作的领导,高位推动审计整改工作,对审计发现的重要问题及时向县委审计委员会报告。针对审计中查出的关于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目未履行变更手续增加项目、违规使用义务教育学校课后服务补助资金及相关政策执行不到位、改善普通高中学校办学条件补助资金闲置未发挥资金效益等方面存在的重要问题,梳理形成审计专报,上报县委审计委员会主要领导批示后,批转有关主管部门重点查办或督促整改,推动重点问题的深入整改。
  二、审计查出问题的整改情况
  (一)县本级预算执行审计查出问题的整改情况
  在县本级预算执行审计中查出,县财政部门及县教育局、各中小学校和县应急管理局、县人民医院等相关预算单位在2024年度县本级预算执行中存在财政资金未发挥效益、非税收入收缴管理不规范、违规使用义务教育学校课后服务补助专项资金等六个方面17项问题,截至2026年2月底,已完成整改16项,正在整改1项。向主管部门移送问题线索2件,已回复处理结果1件,正在处理1件;向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体整改情况如下:
  已经整改问题16项:财政部门将未支出的新增债券资金1000万元全部拨付项目单位,对盘活存量资金未使用、形成二次沉淀218.21万元已全部按预算执行完毕,对未按规定用途使用的债券资金172.97万元归还资金原渠道,将未及时上缴国库的非税收入276.08万元上缴国库,将长期挂账的往来款项239.29万元,经清理核实并履行相关报批手续后全部转列支出;县教育局规范项目管理和组织实施,严格履行项目变更审批程序,科学合理设置项目绩效指标;县实验小学等7所学校严格落实国家相关政策,将应减免未减免的家庭经济困难学生课后服务收费4.82万元全部退还学生,并规范专项资金管理使用,做到专款专用;应急管理局多列支出10.57万元已进行调账处理;县文化旅游投资开发有限责任公司以普通收据收取的营业外收入202万元,已按规定使用统一发票;应急管理局、防沙林业管护中心、考试资助中心针对预算资金拨付不规范的问题,规范资金拨付流程,提高预算资金管理使用绩效。    
  正在整改问题1项(分阶段整改):磴口一中图书阅览室改造项目进展缓慢、资金未发挥效益200万元的问题,截至2026年2月底,项目已实施完毕,财政已拨付资金170万元,其余资金将于近期全部拨付到位。
  (二)部门预算执行审计查出问题的整改情况
  2025年对县水利局、卫健委、政府办、机关事务服务中心四个预算单位的2024年部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计查出问题22项,已完成整改21项,正在整改1项。向县纪委、县监委移送问题线索1件,已回复处理结果。具体问题及整改情况如下:
  已经整改问题21项:一是在部门预算编制和执行方面,卫健委、水利局、机关事务服务中心、政府办存在预算编制不完整,未按要求编制政府采购预算、无预算采购固定资产,未办理政府采购手续等问题。上述单位按照审计整改要求,加强预算编制和执行的严肃性和约束力,全面完整准确地编报年度预算和决算,严格按预算安排进行政府采购,履行政府采购程序。
  二是在预算资金管理使用方面,水利局存在应收未收地下水资源费1609.04万元,未上缴地下水资源费603.01万元,应收未收水土保持补偿费136.43万元,挤占专项资金2.86万元的问题;政府办、卫健委、机关事务服务中心存在未按规定使用公务卡结算合计3.21万元的问题;机关事务服务中心存在差旅费报销程序不规范1.04万元的问题。截至2026年2月底,水利局将应收未收地下水资源费1609.04万元全部收取并上缴财政,将未上缴的地下水资源费603.01万元全部上缴财政,将挤占的专项资金2.86万元归还资金原渠道;政府办、卫健委、机关事务服务中心严格执行公务卡结算和差旅费报销相关制度,按照规定的支出用途使用办公费用。
  三是在国有资产管理方面,水利局、政府办、卫健委存在固定资产未入账、固定资产账实不符、库存物资管理制度不健全的问题。上述单位加强国有资产管理,制定完善了资产管理相关制度,按照规定开展资产清查工作,对未入账的固定资产登记入账,做到账实相符。
  正在整改问题1项(分阶段整改):水利局应收未收水土保持补偿费136.43万元的问题,截至2026年2月底,已收缴122.17万元,其余14.26万元正在收缴中。
  三、下一步工作安排
  从整改情况看,当前审计整改工作还需要持续深化。要进一步健全审计整改的工作运行机制,坚持管住当下与见效长远统筹推进,通过问题整改,建章立制,形成长效整改机制,推动源头治理,从根本上杜绝违法违规问题的发生。要健全审计整改约谈和责任追究机制,切实推动审计整改落实到位。全县审计工作要自觉接受县人大及其常委会监督,加强审计监督与人大监督、纪检监察、巡视巡察监督的贯通协同,形成督促整改的监督合力,有效发挥审计“治已病,防未病”的“经济体检”作用,以高质量审计监督护航县域经济社会高质量发展。